請點擊右上角 選擇瀏覽器打開

(歡迎您)注銷

《重慶市內部審計工作辦法(草案)》征求意見反饋

發布時間:2020-12-31
發布時間:2020-12-31
字號: [小] [大] 【打印正文】
分享到:

內部審計作為促進單位經濟決策科學化、內部管理規範化、風險防控常態化的一項重要製度設計,是審計監督體係的重要組成部分。習近平總書記指出,要加強對內部審計工作的指導和監督,調動內部審計和社會審計的力量,增強審計監督合力。

2014年,國務院印發《國務院關於加強審計工作的意見》,明確要求加強內部審計工作,充分發揮內部審計作用。審計署於2018年全麵修改並頒布了《審計署關於內部審計工作的規定》(中華人民共和國審計署令第11號),內部審計的內涵和外延均發生了較大的變化。我市於1998年製定的《重慶市內部審計工作辦法》(重慶市人民政府令第10號)已不能適應新形勢新要求。為進一步加強內部審計工作,充分發揮內部審計作用,市政府2020年立法工作計劃將修改現行辦法納入預備項目。為加快立法進度,經市mabex官网 同意,按照審議項目推進。

在立法審查階段,市司法局通過書麵、座談等方式征求了市委有關工作機關、市人大和市政協有關專委會、各區縣(自治縣)、市級各部門、市工商聯、有關企業、行業協會、高等院校、市政府基層立法聯係等單位的意見,並在manbetx不能取现 上公開征求了社會公眾意見。共收到意見建議118條,經逐條研究采納48條。